
老師,請問12月份計提年終獎的會計分錄怎么做。如果預(yù)提費用小于或大于實際年終獎總額怎么辦。謝謝
答: 公司年終獎做賬 1、計提 借:管理費用(銷售費用、制造費用、生產(chǎn)成本等)---應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付稅費-代扣個人所得稅 待:銀行存款(庫存現(xiàn)金 大于或小于的話,在沖銷或補提
我公司要求計提5萬元,現(xiàn)在工資總額只有100萬元怎么辦,預(yù)提的會計分錄怎么做
答: 借:管理費用--工資貸:應(yīng)付職工薪酬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提本月應(yīng)付工資總額60000元,其中,制造丙產(chǎn)品工人工資20000元,制造B產(chǎn)品工人工資30000元,車間一般耗用5000元,公司管理部門耗用5000元,附單據(jù)2張。如何做會計分錄?
答: 同學(xué),你好 借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬


孟麗 追問
2019-12-26 16:27
楊@老師 解答
2019-12-26 16:29