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樂樂
于2019-12-26 15:17 發布 ??1107次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-12-26 15:36
你好紅沖,重新開具
樂樂 追問
2019-12-26 16:06
有幾百份都紅沖嗎
老江老師 解答
2019-12-26 16:11
你不紅沖,那沒法退稅了呀
2019-12-26 16:25
可以按照增值稅多報來處理嗎
2019-12-26 16:27
你咨詢一下當地稅務呢,看能不能修改!(早期可以的,現在不知道)
微信里點“發現”,掃一下
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一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學你好 這個是主表
老師,你好,我想問下出口退稅專票誤勾選為抵扣勾選了,過了納稅申報期該怎么辦
答: 你好 紅沖,重新開具
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅(免抵稅額)抵減內銷產品應納稅額,是不是要申報出口的人,申報免、抵、退手續之后,會計再申報(增值稅申報表中15欄)
答: 你好,錯了 小申報增值稅再申報出口退稅的
進出口退稅納稅申報,怎么申報?
討論
?凍豬肉出口退稅申報,稅率是好多?做銷售是0,但是申報納稅時必須選擇稅率
我想咨詢下出口退稅申報表的問題 ,4月份認證的,后面我出口了。是不是四月份申報表我就要改,待抵扣進項
出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
免抵退申報匯總表第六行免抵退出口貨物勞務計稅金額,與增值稅納稅申報表差的問題,它的公式是納稅表出口銷售累加-增值稅納稅申報表的出口銷售額+上月差異,這個數是退稅申報之前就已經計算好了的嗎
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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樂樂 追問
2019-12-26 16:06
老江老師 解答
2019-12-26 16:11
樂樂 追問
2019-12-26 16:25
老江老師 解答
2019-12-26 16:27