
繳納印花稅是按照認證的進項發票和銷項發票之和繳納嗎
答: 你好 按你們購銷合同金額合計來報的。 如果有未開票的部分也要加進去的
老師,對方給我們開了400多萬進項,我只認證了20萬的發票,我的銷項13萬,我想問一下印花稅我按照33萬交,還是按413萬交?
答: 你好!印花稅是按413萬來交
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當月的進項發票已入賬未認證,次月才認證,請問印花稅要當月算還是可以次月計算
答: 你好,印花稅是根據相應合同計算,而不是根據發票認證情況 如果沒有合同,按實際業務發生時間申報印花稅,按取得發票日期,而不是認證日期


07班亮晶晶 追問
2019-12-26 13:59
宋生老師 解答
2019-12-26 14:00