
老師本月留有留抵稅額,涉及到年底,會計分錄要怎么寫?
答: 不做處理,你這個留底稅額做借轉出未交增值稅 貸進項稅額就可以,
老師本月留有留抵稅額,涉及到年底,會計分錄要怎么寫?
答: 結轉計入未交增值稅借方 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 同時結轉 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,上個月留底稅額這個月未全部抵扣,還剩余一部分需要留底,請問怎么寫會計分錄
答: 同學,留抵不用管他,不做賬務

