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洋洋
于2019-12-26 10:41 發布 ??785次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-12-26 10:43
你好,借:應付賬款 11300 貸:庫存商品 10000 應交稅費——應增(進)1300
洋洋 追問
2019-12-26 10:46
借:預付賬款11300貸主營業務成本10000應交稅金增值稅(進項轉出)1300對嗎
立紅老師 解答
2019-12-26 10:47
你好,如果您前是用預付核算的,是對的。
2019-12-26 11:08
是的!先打貨款在開發票
2019-12-26 11:12
也可以用庫存商品這科目
2019-12-26 12:48
你好,您之前收到貨么了,做庫存商品的增加的分錄了么?
微信里點“發現”,掃一下
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老師,你好!上月開票稅率凱錯了,這個月開了紅字發票,紅字發票會計分錄怎么做?
答: 你好 原來分錄 不變,金額負數
你好老師:收到一張商品銷售折讓紅字發票10000稅率1300怎么做會計分錄
答: 你好,借:應付賬款 11300 貸:庫存商品 10000 應交稅費——應增(進)1300
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,麻煩問一下,購買方所購商品達到一定額度后,接到對方單位給開的紅字發票銷售折讓,應該怎么做會計分錄?
答: 借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數,進項稅額轉出
開紅字發票的會計分錄
討論
之前購進開的專票,后面對方開了紅字發票,要拿走之前的藍字專票,這種需要修改之前的會計分錄嗎,因為把之前的發票拿走了
去年銷售的貨物,今年退回,已開紅字發票給對方,款項還未退回給對方,請問會計分錄怎么做
老師,收到的紅字發票-返利折讓,會計分錄怎么做?
老師,銷售退回,開了紅字發票。所有的會計分錄怎么做?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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洋洋 追問
2019-12-26 10:46
立紅老師 解答
2019-12-26 10:47
洋洋 追問
2019-12-26 11:08
洋洋 追問
2019-12-26 11:12
立紅老師 解答
2019-12-26 12:48