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柯勇
于2019-12-26 10:12 發布 ??2615次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-26 10:13
你好 暫估費用了 借管理費用-水電費貸預付賬款
柯勇 追問
2019-12-26 10:14
預付賬款年末不能有余額是嗎。請問那些科目年末不能有余額呢
meizi老師 解答
2019-12-26 10:15
你好 一般建議往來科目不要掛賬。 而且年末了 你要做費用沖利潤 。到時次年匯算之前收到發票是可以稅前扣除的。 比如預收賬款、預付賬款這些。 這個也是看實際業務的 不是不能留 是盡量不要有。特別是本來是費用成本的 。沒發票就掛賬的科目就及時沖掉了
2019-12-26 10:18
年末了,知道發票收不回來的也盡快費用化處理了。請問是這個意思嗎
2019-12-26 10:26
你好 是的 也得盡快處理 。實在收不回來的 次年就匯算調整
2019-12-26 10:27
我明知發票收不回來,就直接費用化可以嗎
2019-12-26 10:32
嗯 是的 那就匯算調整了
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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柯勇 追問
2019-12-26 10:14
meizi老師 解答
2019-12-26 10:15
柯勇 追問
2019-12-26 10:18
meizi老師 解答
2019-12-26 10:26
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