
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何理解?
答: 這個(gè)就是需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
1月份欠繳增值稅,已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅金未交增值稅。4月份有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年多結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅金額 ,今年會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整 比如 2019年 正確分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100做成錯(cuò)誤分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
答: 你好,你這上面反映是結(jié)轉(zhuǎn)90?

