
老師,我咨詢下,我們應(yīng)付科目貸方余額過大,我可以不可以先用賬上的多余現(xiàn)金先沖掉,等過了年報,明年再調(diào)回
答: 你好,一般不能這么隨意的。你這個用現(xiàn)金付出去了表示歸還了應(yīng)付賬款,那么對應(yīng)要有對方收取款項的收據(jù)才對,不然后面就沒有任何支撐的附件了。
公賬12月份現(xiàn)金科目出現(xiàn)貸方余額,怎么調(diào)?
答: 你好,需要查明 是什么原因造成的期末余額負(fù)數(shù),才知道如何做調(diào)整分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么填期初余額時,,期初數(shù)字是0,資產(chǎn)類科目借方金額大于貸方,為什么余額是負(fù)
答: 你好 期初應(yīng)該是你上期期末數(shù)據(jù) 你檢查下上期的賬


宇飛老師 解答
2019-12-25 21:54