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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-25 16:24

你好  借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 未收到相應的增值稅專票 這個是什么業務發生的

A~FL 追問

2019-12-25 16:27

我們在做賬務處理的時候,都只收到普票,怎樣體現我們著繳增值稅,借應交稅費-增值稅是不是直接費用話了,會不會出現賬務不平的情況呀!因為之前沒有計提的比費用

meizi老師 解答

2019-12-25 16:33

你好  你上面不是說要繳納增值稅。 你肯定是有收入了才會繳納增值稅的。  所以你需要先做收入 體現增值稅  才會對應繳納增值稅。 這樣就平了

A~FL 追問

2019-12-25 16:46

小規模納稅人有收入,可是做賬務處理的時候,是按多少來體現應交稅費啊!

meizi老師 解答

2019-12-25 16:53

你好  應該按你不含稅收入*3%的稅率來體現增值稅的。  還有就是小規模月不超過10萬季度不超過30萬免增值稅的  到時免的增值稅你結轉到營業外收入去

A~FL 追問

2019-12-25 17:28

能不能做在其他業務收入呢?

meizi老師 解答

2019-12-25 17:30

你好 減免的是計入營業外收入 不是其他業務收入

A~FL 追問

2019-12-25 17:31

嗯嗯,好的,謝謝樂老師耐心的解答,很受用,祝老師生活愉快!

meizi老師 解答

2019-12-25 17:33

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

A~FL 追問

2019-12-25 17:37

不好意思,樂老師,還要再請教你下,我們的主營業務是銷售蔬菜,它屬于免稅產品,我剛問的是其他業務收入,是不是其他業務收入的所有稅費都需要來繳納,沒有減免對嗎?

meizi老師 解答

2019-12-25 17:37

你好    你是小規模的話 月不超過10萬季度不超過30萬是免增值稅的      營業收入包括主營+其他業務收入的

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相關問題討論
你好 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 未收到相應的增值稅專票 這個是什么業務發生的
2019-12-25 16:24:11
您好!應交稅費-應交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
小規模納稅人可以不用進行結轉的
2021-01-15 18:03:58
小規模企業,只要設置到應交稅費-應交增值稅,不用在設置三級明細科目
2018-11-26 10:49:35
您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 季度申報后繳納 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-12 15:05:11
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