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楊晶晶
于2019-12-25 16:09 發布 ??1197次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-25 16:10
你好暫估費用 借管理費用-電費貸銀行存款
楊晶晶 追問
那票回來了呢?
2019-12-25 16:11
我是物業公司,水電費進成本
2019-12-25 16:14
我可不可等發票回來,估計2月初,然后記一筆借主營業務成本 電費 貸其他應收 借款
是2019年的成本
meizi老師 解答
2019-12-25 16:17
你好發票回來了 你就沖成本;在按發票來做成本就行了。
2019-12-25 16:18
那發票是2020年的,但費用是2019年的,這樣可以沖嗎
2019-12-25 16:20
你好 你現在需要年末暫估 次年在匯算前收到發票就可以稅前扣除的。
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老師,我現在有預付費的電費,發票得明年開出來,這樣的話我咋做賬,預提嗎?分錄怎么做
答: 你好暫估費用 借管理費用-電費貸銀行存款
每月預付電費,然后再給實際電費發票做分錄是不是這樣?預存時:借:預付賬款-電費 貸:現金 實際收到發票:借:管理費用-電費 貸:預付賬款-電費
答: 你好,對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你們預付電費,收到電費發票如何做分錄
答: 借;制造費用等科目 貸;預付賬款
預付電話費,水電費等做會計分錄。收到發票后又如何做會計分錄。
討論
8月份計提的水電費做分錄借管理費用,貸應付賬款,后來九月份支付水電費,但是發票沒有收到,做的分錄是,借預付賬款,貸銀行存款,那10月份發票收到了,該怎么做分錄呀?怎么調整計提的應付賬款和支付的預付賬款,,
付給個人5萬的電費,他的票的話要到下個月開過來,而且這個款也是提前預付的。那這個封分錄需要怎么做,等他把發票開過來,這個分錄又需要怎么做?
老師好,問下,公司預付的電費,來發票后,,如何做賬
預付供電局電費3萬,分錄借 預付電費3萬 貸 銀行存款 3萬,收到發票實際金額4萬 分錄 借制造費用4萬 貸預付電費 3萬 其他應付款1萬 請問這樣做分錄可以嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-12-25 16:10
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2019-12-25 16:11
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