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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2019-12-25 14:33

你好,你這種情況抵減銷項稅額的時候是借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)   貸:應交稅費-未交增值稅;相當于把原來留底的增值稅(借方應交稅費-未交增值稅)沖減了,剩下的部分就留在賬上。

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相關問題討論
免稅的話,是開增值稅普通發(fā)票 分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
2020-04-10 18:27:29
你好,1162.39轉入銷項稅額,10.02轉入主營業(yè)務收入就可以了。
2018-10-11 17:06:54
您好。轉出原因是什么呢?
2021-10-07 12:23:57
你好是需要做銷項稅額,和你開專票分錄是一樣的
2021-04-15 09:05:06
請問你想怎么調
2016-01-21 11:37:18
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