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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-12-25 11:41

你好,需要去稅務局代扣代繳稅款

李雙雙 追問

2019-12-25 11:41

都需要什么稅種稅率呢

暖暖老師 解答

2019-12-25 11:42

企業所得稅,增值稅,附加稅

李雙雙 追問

2019-12-25 11:43

稅率呢 老師

暖暖老師 解答

2019-12-25 11:47

企業所得稅是10,增值稅3.附加稅是增值稅的12%

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相關問題討論
你好,需要去稅務局代扣代繳稅款
2019-12-25 11:41:05
境外的業務收入在境外交了境內就不用再交了
2019-12-25 12:02:14
你好,計入宣傳費,廣告費也說的過去。
2019-06-27 16:07:17
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2023-11-17 14:06:48
你這個40萬和43萬是怎么區分的呢?你這里至少都可以拿到40萬。
2022-04-20 13:02:57
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精選問題
  • 我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃

    同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發費用,這個匯算清繳應

    登錄電子稅務局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》和《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》。 打開《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》,根據研發費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數據。 系統自動計算表中“本年研發費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》,確保加計扣除總額已經自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。

  • 之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2

    企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業務 所交的稅。我給算

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