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惠儀
于2019-12-24 17:41 發(fā)布 ??1392次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-12-24 17:42
您好請問是轉(zhuǎn)賬支票還沒有進(jìn)賬么
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收到客戶的支票,還沒到期應(yīng)該怎么入會計分錄呢
答: 您好 請問是轉(zhuǎn)賬支票還沒有進(jìn)賬么
收到客戶喬群支票一張轉(zhuǎn)給了私人李小聰,怎么做會計分錄
答: 借其他應(yīng)收款――李小聰 貸應(yīng)收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到延期支票怎么做會計分錄
答: 你好,收到支票時不做賬,等進(jìn)賬時再做。
公交公司收到的燃油補(bǔ)貼,支出的時候怎么做會計分錄
討論
我公司收到財付通支付客戶備付金幾分錢的,應(yīng)該如果做會計分錄呢
企業(yè)收到學(xué)校支付的長廊、花池仿石處理這些錢,應(yīng)該怎么做會計分錄啊?
公司承接學(xué)校的賽事活動。有贊助商贊助支付100w給我們公司為學(xué)校舉辦賽事活動,收到錢。怎么做會計分錄
1、8月16日收到國庫集中支付中心撥來4068000元,這筆會計分錄如何做?2、用8月16號國庫集中支付中心撥來的4068000元支付公益林補(bǔ)償3900866.53元,這筆會計分錄又如何處理;3,8月17日用2017年和2018年上級下達(dá)的專款資金還8月16日國庫集中支付中心撥的4068000元,但只還4067909.39元,余下90.61元,9月份還,請問這筆會計分錄怎么處理。
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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