
比如電費,燃氣費。之前計提預付賬款了。借方計入費用,不是本期費用月末期末對這費用怎么賬務處理?
答: 結轉到本年利潤的
老師我想咨詢一下供熱企業成本核算的賬務處理,我給學校供熱,我買燃氣的時候沒有發票,我走的借預付賬款,貸銀行,我月末的時候走燃氣成本,怎么做分錄 月末核算學校這個月用燃氣多少,怎么做分錄 購買燃氣費的時候沒有發票,借方預付賬款,貸方銀行,月末燃氣成本怎么做分錄
答: 同學你好 你可以先暫估的 借主營業務成本 貸預付賬款 先這樣做 等來發票的時候紅沖了然后再按照發票做分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有一個企業A在我公司用我們的場地和機器加工產品,1.A員工的工資也是我們公司發放,2.我們自己也加工自己的產品,水電燃氣費根據產量,兩家來分攤。3.我們公司會根據A的產量,讓A付給我們一部分費用,請問這個賬務處理怎么做?
答: 這就相當于你們自己生產然后銷售給他


a?波波? 追問
2019-12-24 16:19
郭老師 解答
2019-12-24 16:22