
老師,上個(gè)月開(kāi)具的普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月需要重新開(kāi),但已經(jīng)抄稅報(bào)稅了,這個(gè)要怎么處理呢。
答: 這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票,沖減就可以
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯(cuò)開(kāi)成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報(bào),發(fā)票如何處理?
答: 增值稅免稅企業(yè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí)誤將稅率開(kāi)為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報(bào)?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報(bào),發(fā)票下月紅字沖回?.
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票抄過(guò)稅后,開(kāi)錯(cuò)了,是不是只能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票?2增值稅電子普通發(fā)票是不是不管是否已抄稅,開(kāi)錯(cuò)了。只能開(kāi)紅字發(fā)票沖紅?
答: 是的,就是你說(shuō)的那樣操作的


Dandrenor???? 追問(wèn)
2019-12-24 13:44
辜老師 解答
2019-12-24 13:46
Dandrenor???? 追問(wèn)
2019-12-24 13:49
辜老師 解答
2019-12-24 13:49