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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-23 17:09

年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借:成本費用  貸:應付賬款-暫估
下個月發票來了 
貸:以前年度損益調整  貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調整  貸:應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

傻傻兔 追問

2019-12-23 18:50

老師,那如果是沖備用金的呢,就是,我們公司綜合辦管后勤的同事向公司借支備用金,有的支出的費用是錢先付了,發票如果今年年底開不過來,那等明年1月份發票開出來了,再沖賬,這種也可以嗎?

軼塵老師 解答

2019-12-23 19:23

這種最好把錢還了然后下個月重新借。

傻傻兔 追問

2019-12-23 19:45

老師,是借的備用金都用完了,只是,有的是先付的款,發票不及時,所以才會出現,我說的那種情況。買的都是零星采購的東西,先付的款,發票估計有的在今年內開不出來。要明年1月份才能開。老師,我就是想知道,費用支出是發生在今年,就是,借支的備用金,用備用金去買一些零星采購用品,錢是已經付了,但是發票要明年1月份才開出來,這種涉及沖賬的,可以有這種情況發生嗎?

軼塵老師 解答

2019-12-23 21:32

看你這筆業務的實際發生時間 如果是一月份 發生的 計入到一月份也就是明年的損益  如果發生時間是十二月 那么就是暫估入賬  下個月沖減

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年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2019-12-23 17:09:03
你好 如果滿足2018.28號文件第九天 可以看下附件提供資料即可稅前扣除
2019-11-16 16:20:38
你好,沒有發票外賬是不允許納稅核算抵扣所得稅的
2017-01-09 17:50:31
你好,支付的什么費用提供什么費用,填寫報銷單就可以
2018-10-15 16:33:20
也要做費用處理,匯算調整填寫在A105000表的29行
2021-01-13 17:19:34
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