
公司購入大型設(shè)備有技術(shù)服務(wù)費853萬,分期付款,技術(shù)服務(wù)費我按照五年先攤銷了,借長期待攤費用,貸暫估應(yīng)付款,計提時借管理費用,貸長期待攤費用,收到票付款借暫估應(yīng)付款,貸銀行存款,這樣處理對嗎?
答: 收到發(fā)票,可以這樣賬務(wù)處理的,
請問老師9月份支付了2016年11月-2017年11月的技術(shù)服務(wù)費10000,已收到發(fā)票是不是應(yīng)該這樣做分錄付款收到發(fā)票時:借:長期待攤費用 貸:銀行存款 9月份開始攤銷 借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費 貸:長期待攤費用
答: 你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,剛開辦公司的技術(shù)服務(wù)費能做借:長期待攤費科目還是管理費,貸,銀行存款
答: 你好!采用企業(yè)會計制度的話計入長期待攤費用,采用企業(yè)會計準(zhǔn)則的計入管理費用即可。一經(jīng)采用不得隨意變更。
給對方公司打款是信息技術(shù)服務(wù)費5800000銀行支付,怎么做分錄,借管理費用技術(shù)服務(wù)費5800000貸銀行存款,580000對嗎
老師,我想問一下,以前公司有兩筆技術(shù)服務(wù)費,走的長期待攤費用,現(xiàn)在我想把這待攤沖銷了,應(yīng)該怎么做,不想在賬上體現(xiàn)有長期待攤費用了


孫燕 追問
2019-12-23 14:40
辜老師 解答
2019-12-23 14:44