前兩年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒認(rèn)證抵扣,可是現(xiàn)在基本都沒 問
您好,可以留底退稅,也可以放在上面,到時(shí)抵稅 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好,意思是前面都是實(shí)繳了,是吧 答
22年的房租,付款的時(shí)候記的借 :其他應(yīng)付款 貸 銀 問
是通過以前年度損益調(diào)整的 答
求出口退稅,退增值稅分錄? 問
收到退稅款時(shí) 借:銀行存款(實(shí)際收到的退稅款金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(實(shí)際退稅金額) 答
剛成立的公司,把公司填報(bào)成小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在想改 問
你好,企業(yè)登錄電子稅務(wù)局后,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【資格信息報(bào)告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊 答

比如個(gè)人在別的合伙企業(yè)中盈利,但是這個(gè)合伙企業(yè)中是虧損,是不是可以抵減呢?
答: 你好當(dāng)年盈利 以前年度虧損的嗎
合伙企業(yè)的法人合伙人取得從合伙企業(yè)分得的利潤(rùn),而本身法人合伙人自身是虧損的,這部分收益可以彌補(bǔ)法人合伙人的虧損后有盈余才繳納企業(yè)所得稅么?
答: 你好,作為合伙人的投資企業(yè)(公司),可以用投資分紅來彌補(bǔ)自身的虧損,然后再計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
合伙企業(yè)四個(gè)合伙人,前兩年是虧了十萬,今年盈利十五萬,今年同時(shí)引進(jìn)來的新合伙人可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?就是彌補(bǔ)十萬虧損后盈利五萬五個(gè)人按各伙比例交稅
答: 新股東承擔(dān)以前的10萬虧損嗎?如果承擔(dān)的話,可以彌補(bǔ)按5萬來交稅,最后分紅。


三一 追問
2019-12-23 09:22
郭老師 解答
2019-12-23 09:26