請問老師事業單位收上級單位給撥的人員經費,到了年末有剩出來的錢,這筆錢應該怎么結轉?收到時候是借銀行存款貸財政撥款收入,麻煩老師給出財務會計和預算會計兩種分錄,謝謝
suny2008
于2019-12-22 18:53 發布 ??2166次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-12-22 19:00
你好,同學。
你這錢轉到非財政撥款結余處理。
財務會計是
借 收入類
貸 費用類
非財政撥款結轉
預算會計是
借 事業收入
貸 事業支出
撥款結余
相關問題討論

同學您好,事業單位合并時,財務會計分錄方面,將被合并方只需要將資產、負債、凈資產部分統統結轉,預算會計方面,將預算結余類科目統統結轉即可,以下分錄是合并時,針對銀行存款部分所做的分錄(括號部分為銀行存款部分):
財務會計分錄為:
借:所有負債類科目
? ? ? ?所有凈資產類科目
? ?貸:所有資產類科目(包括銀行存款)
預算會計類科目:
借:預算結余類科目
? ?貸:預算結余類科目(包括資金結存—貨幣資金)
至于預算結余類科目,哪些科目放在借方、哪些科目放在貸方,根據實際工作中預算結余的結果來定,
做完以上分錄后,要保證被合并方所有會計科目的余額為0,這樣才算是完成被合并的事宜
2021-11-14 00:32:56

你好,同學。
你這錢轉到非財政撥款結余處理。
財務會計是
借 收入類
貸 費用類
非財政撥款結轉
預算會計是
借 事業收入
貸 事業支出
撥款結余
2019-12-22 19:00:23

是你們賣了基金收入! 可以看一下你們以前做的借產權轉讓基金,看一下后面原始憑證
2018-10-31 19:18:36

你好,借業務活動費
貸庫存物品
借事業支出
貸資金結存
2022-02-16 16:08:14

借:業務活動費2500
貸:銀行存款
借:事業支出2500
貸:資金結存~貨幣資金2500
2019-07-13 09:16:10
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suny2008 追問
2019-12-22 19:04
陳詩晗老師 解答
2019-12-22 19:12
suny2008 追問
2019-12-22 19:22
陳詩晗老師 解答
2019-12-22 20:43