請(qǐng)鄒老師答~~我們就是按照你說的那個(gè)思路做的帳,老師
黃艷
于2019-12-22 11:13 發(fā)布 ??630次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-22 11:14
你好,那說明可能是你單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候金額計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致的
比如購進(jìn)單位成本100,售價(jià)115
購進(jìn),借;庫存商品115,貸;銀行存款等科目100,藥品進(jìn)銷差價(jià)15
結(jié)轉(zhuǎn),借;主營業(yè)務(wù)成本 100,藥品進(jìn)銷差價(jià)15,貸;庫存商品115
是按照這個(gè)思路做賬,那期末存貨就不應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)才是的,有負(fù)數(shù)就需要去檢查你之前會(huì)計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄金額是不是有錯(cuò)誤
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你好,那說明可能是你單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候金額計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致的
比如購進(jìn)單位成本100,售價(jià)115
購進(jìn),借;庫存商品115,貸;銀行存款等科目100,藥品進(jìn)銷差價(jià)15
結(jié)轉(zhuǎn),借;主營業(yè)務(wù)成本 100,藥品進(jìn)銷差價(jià)15,貸;庫存商品115
是按照這個(gè)思路做賬,那期末存貨就不應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)才是的,有負(fù)數(shù)就需要去檢查你之前會(huì)計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄金額是不是有錯(cuò)誤
2019-12-22 11:14:31

借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000
報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,您應(yīng)該在前面的問題上追問哈
2019-12-22 11:10:35

你好,沒有看到你的題內(nèi)容,
2021-01-19 22:50:48

你好,之前的疑問具體是?
2020-08-01 11:10:32
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