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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-12-22 10:35

您好,1,調整分錄,借:營業稅金及附加,負數 1000 貸:應交稅金-增值稅,負數1000 ,再做,貸:主營業務收入,負數 1000 ,貸:應交稅金-增值稅1000 。2,不需要調整。3,不需要調整。

會計學堂0123 追問

2019-12-22 10:48

老師我有點不懂,你發的在做貸主營業務收入和應交稅金都在貸方,可以第一步您不是已經填寫了貸方應交增稅金了嗎?為何貸方是重復的

王雁鳴老師 解答

2019-12-22 10:59

您好,第一步,是沖原來的錯誤分錄。因為應交稅費-應交增值稅,放在貸方是正確的,一正一負,抵消了,相當于不變,只是把借方的,稅金及附加,調整到主營業務收入科目了。

會計學堂0123 追問

2019-12-22 11:07

老師那我的營業稅金及附加科目借方調出來了,貸方沒有數啊!那我填寫總賬的時候貸方怎么辦

王雁鳴老師 解答

2019-12-22 11:15

您好,與平時一樣,結轉到本年利潤科目即可。

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您好,1,調整分錄,借:營業稅金及附加,負數 1000 貸:應交稅金-增值稅,負數1000 ,再做,貸:主營業務收入,負數 1000 ,貸:應交稅金-增值稅1000 。2,不需要調整。3,不需要調整。
2019-12-22 10:35:32
您好!所得稅-個人生產經營所得。
2017-02-13 14:21:03
麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57
你好,沒錯兒,就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24
借:營業稅金及附加 負數 貸:應交稅金-增值稅 負數
2019-12-29 09:14:07
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