小規模納稅人把增值稅記到營業稅金及附加里了怎么辦 營改增后,我把收入沒有價稅分離,進行了報稅,1、而且2019年1月份需要報的增值稅和企業所得稅錯計提到了營業稅金及附加了,現在我做10-12月分的帳,要怎樣才給錯賬調過來呢? 我做的錯誤分錄是:借:營業稅金及附加 1000 貸:應交稅金-增值稅1000 。交的時候借:應交稅金-增值稅 貸:銀行存款 明天是報賬的最后一天,急啊,請各位老師幫忙解答,先謝謝了。 2、還有就是當時我是營業稅金及附加計提,交的時候走的應交稅金,我是不是也應該調出來呢。 2、還有上個季度我把殘保金和印花稅都記到營業稅金及附加了也得調出來
會計學堂0123
于2019-12-22 10:09 發布 ??1217次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-12-22 10:35
您好,1,調整分錄,借:營業稅金及附加,負數 1000 貸:應交稅金-增值稅,負數1000 ,再做,貸:主營業務收入,負數 1000 ,貸:應交稅金-增值稅1000 。2,不需要調整。3,不需要調整。
相關問題討論

您好,1,調整分錄,借:營業稅金及附加,負數 1000 貸:應交稅金-增值稅,負數1000 ,再做,貸:主營業務收入,負數 1000 ,貸:應交稅金-增值稅1000 。2,不需要調整。3,不需要調整。
2019-12-22 10:35:32

您好!所得稅-個人生產經營所得。
2017-02-13 14:21:03

麻煩幫我看下面分錄對不對,如果不對,怎么更正,謝謝
2018-12-14 13:52:57

你好,沒錯兒,就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24

借:營業稅金及附加 負數 貸:應交稅金-增值稅 負數
2019-12-29 09:14:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
會計學堂0123 追問
2019-12-22 10:48
王雁鳴老師 解答
2019-12-22 10:59
會計學堂0123 追問
2019-12-22 11:07
王雁鳴老師 解答
2019-12-22 11:15