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三三的招財貓
于2019-12-21 11:13 發布 ??1388次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-21 11:14
您好請問當時收到發票有沒有寫分錄?
三三的招財貓 追問
2019-12-21 11:15
沒有
bamboo老師 解答
2019-12-21 11:16
借:以前年度損益調整貸:應付賬款等借:利潤分配——未分配利潤貸:以前年度損益調整
2019-12-21 11:23
可不可以做成庫存,借:庫存 貸:應付賬款
2019-12-21 11:24
發票雖然過期了,但是貨確實收到了
是購買的庫存商品么?
是的
2019-12-21 11:27
那可以按您說的這樣寫分錄
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
去年沒有認證的發票入賬分錄要如何做
答: 借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目
發票入賬時間和認證時間不一樣應該怎么處理啊?6月份發票入賬了,7月才認證,認證以后需要做調整分錄嗎?
答: 6月份借庫存商品應交稅費-待認證貸銀存,7月借待認證貸應交稅費-應交增值稅-進項
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月已認證的發票未入賬,該怎樣處理當月認證和次月入賬分錄?
答: 你好 你意思是進項抵扣了,但是不含稅部分當月沒有入賬?
老師,我有問題想請教下,如果當月的發票未認證,但要先入賬的,那要怎么分錄呢?
討論
1月的發票未認證,怎么入賬。分錄怎么寫
沒有認證的發票如何入賬,分錄咋寫,認證后,又咋寫
未認證發票先入賬如何做分錄
以前發票入賬了沒有認證抵扣,也沒計入待認證,現在我要認證發票,怎么做分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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三三的招財貓 追問
2019-12-21 11:15
bamboo老師 解答
2019-12-21 11:16
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2019-12-21 11:23
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2019-12-21 11:24
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2019-12-21 11:24
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bamboo老師 解答
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