- 送心意
董老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-20 20:31
您好,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì),從應(yīng)付職工薪酬里面扣除就行了
對(duì)外付社保才需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
下面是總分錄(計(jì)提、發(fā)放、支付)
借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-社保 銀行存款
借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
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您好,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì),從應(yīng)付職工薪酬里面扣除就行了
對(duì)外付社保才需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
下面是總分錄(計(jì)提、發(fā)放、支付)
借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-社保 銀行存款
借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
2019-12-20 20:31:24

您好,事業(yè)單位,代收個(gè)人社保費(fèi),一般情況下,不做預(yù)算會(huì)計(jì)。如果確實(shí)想做的話,建議收到時(shí),借:資金結(jié)存,貸:其他預(yù)算收入。支出時(shí),貸:其他預(yù)算收入,負(fù)數(shù),貸;資金結(jié)存。
2019-12-20 21:31:06

計(jì)提社保單位部分借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用/業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬務(wù)處理。實(shí)際支付借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分 貸:銀行等,預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。根據(jù)實(shí)際支付金額做賬。
2019-06-12 16:09:38

你好!
可以視同收取現(xiàn)金的,沒有影響的。
2020-07-08 17:05:43

同學(xué)你好,預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,繳納金額直接計(jì)入事業(yè)支出
借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存
2022-05-05 09:58:49
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