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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-20 16:31

您好
可以年末的時候把多計提的紅字沖銷
匯算清繳的時候填表《職工薪酬支出及納稅調整明細表》納稅調增

薇薇 追問

2019-12-20 16:35

好的。請問《職工薪酬支出及納稅調整明細表》里的工資薪金支出項目怎么取數?

bamboo老師 解答

2019-12-20 16:37

(1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。
(2)第2列“實際發生額”:分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目借方發生額(實際發放的工資薪金)。
(3)第5列“稅收金額”:填報納稅人按照稅收規定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報。
(4)第6列“納稅調整金額”:填報第1-5列金額。

薇薇 追問

2019-12-20 16:42

那福利費的14%是以哪個為基數核算呢?

bamboo老師 解答

2019-12-20 16:43

是按照已經發放的工資為基數

薇薇 追問

2019-12-20 16:55

第一項帳載金額具體是哪個科目的取數?借貸方?

bamboo老師 解答

2019-12-20 17:14

第一項帳載金額具體填貸方數

薇薇 追問

2019-12-20 17:24

哪個科目的貸方

bamboo老師 解答

2019-12-20 17:27

應付職工薪酬科目啊

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相關問題討論
您好 可以年末的時候把多計提的紅字沖銷 匯算清繳的時候填表《職工薪酬支出及納稅調整明細表》納稅調增
2019-12-20 16:31:30
這個是計提時就是計入了2019年的費用中了
2020-05-26 16:25:14
這個不需要納稅調整的
2019-12-26 14:27:21
企業發生的職工福利費,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除。 填寫期間費用表 自動計算
2020-03-24 10:44:08
您好,并不是計提福利費就可以稅前扣除,不僅要計提,還要取得福利費相關發票才可以稅前扣除。如果現在有發票,可以調整2018福利費
2019-04-18 20:46:14
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