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拼搏的荔枝
于2019-12-20 15:54 發布 ??2099次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-12-20 15:56
計提所得稅 使用所得稅費用科目 之后結轉計入本年利潤 第二種是正確的
拼搏的荔枝 追問
2019-12-20 16:05
我們在2019年5月份時補交2018年的所得稅交1603.68的稅錢,分錄我是按照上面第二種做的,然后利潤表減:所得稅費用那一欄顯示1603.68,就是我發這個圖,是利潤表1,但是我有兩個會計的朋友跟我說結轉后這一欄應該是沒有數據的,也有人跟我說是有數據的,我想問一下這一欄正確的是不是有數據的啊?如果是我還用不用再調整財務報表?如果不是那應該怎么做才對呢
2019-12-20 16:06
這個1603.68是所得稅匯算清繳時補交的所得稅
2019-12-20 16:28
老師您還在嗎
軼塵老師 解答
2019-12-20 20:25
19年繳納18年的所得稅,不通過所得稅費用核算。通過以前年度損益調整,沖減利潤分配-未分配利潤。
2019-12-20 21:13
我們使用小企業會計準則,沒有以前年度損益調整這個科目,軟件里也添加不了這個科目,不按我上面的操作,怎么做才對啊
2019-12-20 21:30
那就直接調整至利潤分配-未分配利潤。
2019-12-20 21:33
就是要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 是嗎
2019-12-20 21:48
還是按我這個分錄的第一筆做呢?
2019-12-21 10:07
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅。
2019-12-21 10:12
就是我第一筆分錄做的嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 這樣做嗎?然后把我之前做的計提所得稅費用,繳稅,結轉那幾個分錄給沖銷,重新做上面這筆分錄是嗎
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軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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2019-12-20 16:05
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2019-12-20 16:06
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2019-12-20 16:28
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2019-12-20 20:25
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2019-12-20 21:13
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2019-12-20 21:30
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2019-12-20 21:33
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2019-12-20 21:48
軼塵老師 解答
2019-12-21 10:07
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2019-12-21 10:12