
老師,做內賬時,企業(yè)購入的固定資產不含稅款10萬,要如何做分錄
答: 你好 借固定資產貸銀行存款
老師,我們購買固定資產,分次結算,不含稅總金額100萬,稅費13萬,已經支付80萬,對方也開了80萬的發(fā)票,稅費9.20萬,我現把固定資產入賬,那怎么做分錄呢?
答: 你好 借固定資產 進項稅貸 銀行存款 應付賬款 后面支付 借應付賬款貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,購入一項固定資產,入賬的時候按正確的不含稅價值入的,提折舊的時候按含稅價提的,那下月要怎樣調整?分錄怎樣寫
答: 這要調整計提的折舊,如果僅是一個月記錯,可以重新計算折舊額,這個月少提就可以了,以后月份按正確的計提。如果已經多提了多了月了,要沖減回多提的折舊額,一般:借:管理費用(或營業(yè)費用等)(紅字)貸:累計折舊 (紅字)


了當 追問
2019-12-20 13:53
meizi老師 解答
2019-12-20 13:53