
我企業向其他企業開具科研協作費發票。這個會計分錄應該怎么做
答: 借:應收賬款貸:其他業務收入,應交稅費
是做小工程,工程完工后,發票已開具,但是一個月以后才款到賬,應該如何做會計分錄了?
答: 您好!借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好老師,我司購買廠房由于某些問題發票一直尚未開具,購買廠房一共半年,又出售廠房也未給購房者發票請問這樣的會計分錄如何做呢
答: 1、購進時沒有取得發票需要暫估入賬; 借;固定資產 貸;銀行存款 2、銷售時; a、借;固定資產清理 借;累計折舊 貸;固定資產 b、借;銀行存款 借;固定資產清理 借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 c、借;資產處置損益(也可能在貸方) 貸;固定資產清理

