請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

您好老師!我單位2018年9月銷售了一輛使用過的固定資產,之前的會計也沒有交過稅,現在我接上要交銷售固定資產的增值稅嗎?該怎么交,分錄怎么做?
答: 你好,當時去二手車市場開了發票的嗎
為了重新搖號,經過二手市場的走賬。購入和銷售二手車的分錄。購入二手車固定資產-轎車,應交稅費-應交增值稅(進項)。貸:應付賬款。銷售二手車,借:固定資產清理,貸:應交稅費-應交增值稅(銷項),固定資產?
答: 對的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
持有待售的固定資產出售時是計入資產處置損益?分錄是不是:借:銀行存款 持有待售資產——固定資產減值準備貸:持有待售資產——固定資產 資產處置損益(或借方) 應交稅費——應交增值稅(銷項)
答: 你好,是的,你寫的很對
老師您好,固定資產電腦清理,如果改固定資產先前抵扣過,還要從凈值中多做一筆分錄:借固定資產清理,貸:應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出,視同銷售是還要交納個銷項增值稅,這樣處理對嗎?
銷售固定資產借:固定資產清理累計折舊貸:固定資產借:銀行存款貸:固定資產清理應交稅費——應交增值稅借:資產處置損益貸:固定資產清理我想問的是:貸:應交稅費-應交增值稅 這步是要怎么理解


甜蜜蜜 追問
2019-12-20 13:55
郭老師 解答
2019-12-20 13:59
甜蜜蜜 追問
2019-12-20 14:00
郭老師 解答
2019-12-20 14:03