提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅,賬上處理是入賬:應(yīng)交稅 問
是的,就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅這個(gè)科目 答
老師,公司是一般納稅人,怎樣加大開支,減少利潤 問
您好,成本和費(fèi)用增多就可以 答
老師,比如公司發(fā)生一個(gè)業(yè)務(wù)支付,沒有發(fā)票,分錄就掛 問
可以,可以這樣理解的 答
老師 公司為員工購買集體意外險(xiǎn) 是入-管理費(fèi)— 問
計(jì)入 管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 答

您好老師年前計(jì)提的附加稅年后繳納,后期收到退稅,對(duì)于跨年的退稅應(yīng)如何處理?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加等 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師您好!去年五月份附加稅多繳納稅款,然后今年5月份收到稅金退款,賬要怎么做呢?去年已經(jīng)計(jì)提并繳納附加稅了。
答: 你好 退稅發(fā)生在當(dāng)年 可以直接計(jì)入到營業(yè)外收入科目 不需要沖減去年的附加
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
制造業(yè)企業(yè)有優(yōu)惠政策,退回一半之前繳納的附加稅,后面延期6個(gè)月繳納 收到退回怎么做賬 紅沖計(jì)提的?還是繳納的 利潤表里的稅金及附加和下面的各附加稅之和不等
答: 您好,會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交相關(guān)稅費(fèi);調(diào)減去年稅金及附加計(jì)提數(shù),更正申報(bào)表。


小太陽 追問
2019-12-20 12:50
立紅老師 解答
2019-12-20 12:52
小太陽 追問
2019-12-20 13:09
立紅老師 解答
2019-12-20 13:12