老師您好,我企業(yè)截止12月份收入270萬,在10月份開具紅沖發(fā)票160萬,導致12月份虧損150萬,請問虧損太大該怎么做賬務(wù)處理?
???賢蓮???
于2019-12-20 09:17 發(fā)布 ??702次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-20 09:20
按你們實際做就可以,你這個開紅字是啥情況,退貨么,需要有退貨聲明,借應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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你好
你做原來分錄 的紅沖處理?
2021-07-29 10:37:12

新年好,跨年(銷項)紅沖發(fā)票,賬務(wù)處理是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-02-12 12:24:40

你好,紅沖,借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
開16萬的發(fā)票
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-06-27 11:26:32

按你們實際做就可以,你這個開紅字是啥情況,退貨么,需要有退貨聲明,借應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2019-12-20 09:20:50

把紅沖的發(fā)票附在紅沖發(fā)票賬務(wù)處理的后面做為附件。
2017-10-23 09:51:13
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