
計提利潤是不是,借:本年利潤分配 貸:利潤分配-未分配利潤 ,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利 發放時借:應付股利 貸 :庫存現金
答: 你好,沒有計提利潤的說法,只有結轉 過程是這樣處理的
注銷公司,庫存現金234多萬,實收資本200萬,未分配利潤-11萬多,利潤也是負數的,要怎么進行會計分錄處理?麻煩寫下
答: 你好,你提供的數據不完善啊,借貸不平
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!我接到一套賬,今年3月另一個會計做了一筆分錄借:以前年度損益調整3000貸:庫存商品3000,然后資產負債表中的利潤分配-未分配利潤余額不等于期初利潤分配-未分配利潤余額+本年利潤。4月我接到了錄入期初數時發現了,調整了期初數借:利潤分配-未分配利潤3000貸:庫存商品3000,但是還是發現資產負債表中的利潤分配-未分配利潤余額不等于期初利潤分配-未分配利潤余額+本年利潤。
答: 相差的金額剛好是以前年度損益調整的金額就是對的

