
打擾了老師,年末,注銷零余額賬戶用款額度,將收入和費用分別轉(zhuǎn)入本期盈余會計分錄該怎么寫
答: 你好,借:資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 借:財政應(yīng)返還額度 貸:零余額賬戶用款額度
老師麻煩問一下。我公司在打官司,現(xiàn)在對公戶有4千多的余額被法院轉(zhuǎn)走了。,銀行用途寫著最高法院總對總網(wǎng)絡(luò)扣劃,這會計分錄怎么做呢
答: 你好!這個你可以計入到其他應(yīng)收款科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,請問下加計抵減如果我當(dāng)期沒抵減完,只抵減了一部分還有余額,這樣的話怎樣做會計分錄
答: 你按抵減這個一部分做賬,沒有抵減不做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入


小云老師 解答
2019-12-19 15:40