
簡易計稅的項目進行分包,對方開具了3%專用發票給我公司,沒有做差額征稅,現在要怎么處理這個3%進項稅額呢?
答: 既然簡易計稅,不能抵扣,可以作為成本。
收到旅游公司的專用發票,上面備注欄里面寫了差額征稅,入賬時的進項稅額是怎么記賬?
答: 你好,入賬時的進項稅額按發票中的稅額就可以,就是差額后的稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我收到人力資源外包服務費專用發票,差額征稅的進項發票,金額是12842.08,稅額是4.71,,,備注欄差額征稅,12747.79
答: 價稅合計是12846.79 這個稅額4.71元是怎么算出來的呀?老師

