老師,比如11月應付員工工資9100元,基本養老金751.76元,基本醫療261.6元,失業保險37.26元,(養老、醫療、失業共計1050.62元),實發工資8049.38元,請問下按先計提后發放的順序,這筆業務完整的需要如何賬務處理呢?
松母
于2019-12-18 17:33 發布 ??1123次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-18 17:36
你好 先計提工資:借管理費用-工資9100貸應付職工薪酬-工資9100 計提單位社保:借管理費用-單位部分社保貸應付職工薪酬-單位部分社保 繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分社保其他應收款-個人部分社保 1050.62 貸銀行存款; 發放工資: 借應付職工薪酬-工資9100 貸 其他應收款-個人部分社保1050.62 銀行存款8049.38
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)?
貸:應付職工薪酬——工資?
2?計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)??
貸:應付職工薪酬——社保?
3?次月發放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應收款——社保(個人部分)?
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款或現金?
4?上交杜保?
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)?
其他應收款——社保(個人部分)?
貸:銀行存款或現金?
2019-05-09 11:13:37

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2018-12-13 15:40:15

你好,財務核算里,每月的計提工資指的是,本月工資在下月發放的情況下,按照會計核算的一般原則(權責發生制及配比原則),本月的發生的費用應當作為當期費用,因此需要計提應發工資。具體的賬務處理是:
按應發工資金額:
借記:管理費用
貸記:應付工資。
2019-05-07 10:07:38

借,xx費用~工資,貸,應付職工薪酬~工資
借,應付職工薪酬~工資,貸,銀行存款,其他應收款~個人社保,應交稅費~應交個人所得稅
2019-08-08 11:52:48

你好 先計提工資:借管理費用-工資9100貸應付職工薪酬-工資9100 計提單位社保:借管理費用-單位部分社保貸應付職工薪酬-單位部分社保 繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分社保其他應收款-個人部分社保 1050.62 貸銀行存款; 發放工資: 借應付職工薪酬-工資9100 貸 其他應收款-個人部分社保1050.62 銀行存款8049.38
2019-12-18 17:36:43
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