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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-18 11:06

您好
請問進項跟銷項的分錄都寫了吧

Vicky^ 追問

2019-12-18 11:17

寫了 寫完之后不知道接下來都怎么寫的

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:32

借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額   1000
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅  900
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額  100
借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅  900
貸:應交稅費——未交增值稅  900
次月繳納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅 900
貸:銀行存款 900

Vicky^ 追問

2019-12-18 11:41

老師 不涉及已交稅費科目嗎??

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:42

不涉及已交稅費科目啊

Vicky^ 追問

2019-12-18 11:45

老師 期末應交稅金有余額嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:45

期末應交稅金有余額

Vicky^ 追問

2019-12-18 15:37

老師 下個月交稅之后 就是余額就平了?還有 我問別的老師 怎么說有已交稅金科目呢?

bamboo老師 解答

2019-12-18 15:43

當月繳納當月增值稅 是已交稅金科目
當月繳納上月增值稅就是我上面的分錄

bamboo老師 解答

2019-12-18 15:43

前面老師也說的是當月繳納當月 您仔細理解一下

Vicky^ 追問

2019-12-18 15:50

已交稅金。和未交稅金科目 什么時候使用哪個呢?不太懂。

bamboo老師 解答

2019-12-18 15:56

已交稅金是當月繳納當月的
未交增值稅是當月繳納上月的

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當你發生銷售有銷項時候 借:應收賬款等 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 當你購買東西發生進項時候 借: 借:原材料(或固定資產等) 應交稅費——一應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 月份終了,企業計算當月應交未交增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-11 10:53:45
您好,您是一般人 還是小規模?
2021-01-11 11:37:53
借銷項稅額,轉出未交增值稅 貸進項稅額,
2019-12-04 17:01:34
進項轉出是費用還是存貨?
2019-03-28 15:55:43
你好,可以暫不做結轉處理也可以轉入應交稅費-未交增值稅的借方。借應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
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