
老師您好,我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),申請加計(jì)抵減政策時(shí)要填寫銷售額占比計(jì)算期2018.4-2019.3的銷售額,但是我們這期間沒有收入,從2019年4月才有收入,這種情況怎么辦?如果申請成功,我明年1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,可以加計(jì)抵減的金額要怎么算?謝謝老師
答: 4-7月份符合要求嗎 從你符合要求的月份到一月份的都可以 但是之前的需要去補(bǔ)
老師麻煩看一下下面表,運(yùn)輸公司有物流輔助服務(wù)收入額,申報(bào)增值稅時(shí)填銷售額的那個(gè)欄次?
答: 你好,這個(gè)稅率是多少呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
服務(wù)費(fèi)填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)歸入應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?
答: 你好,填到應(yīng)稅勞務(wù)欄


粗獷的吐司 追問
2019-12-17 18:04
郭老師 解答
2019-12-17 18:06