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安
于2019-12-16 20:49 發布 ??1230次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-16 20:50
可以,先按實際發生轉固定資產,后續發票回來有差額再根據發票調整就可以
安 追問
2019-12-16 20:51
可以等到款結清了,票也都回來了,在轉入固定資產嗎
maize老師 解答
2019-12-16 20:53
這個按規定是達到預定可以使用狀態就需要轉的
那后期怎么調呢
2019-12-16 20:54
根據發票,沖掉做借固定資產 負數 貸其他應付款,負數,之后按發票做,之前折舊不沖,按新的折舊額計提后續折舊
2019-12-16 20:56
那稅呢
2019-12-16 20:57
借固定資產 進項稅額 貸其他應付款,這個根據發票做,做這個就可以,
2019-12-16 20:59
我說的是在建工程轉入的固定資產,分錄是借固定資產貸在建工程,這個怎么調
2019-12-16 21:02
你完工現在做借固定資產 負數 貸 在建工程 負數 你收到發票做借在建工程 進項稅額 貸其他應付款,重新結轉,借固定資產 貸在建工程
2019-12-16 21:06
可以直接按票上的做在建工程,然后再轉入固定資產嗎
2019-12-16 21:09
按實際發生的做,我看法是后續調整,要是你確定沒有發票回來,可以按發票做吧
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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安 追問
2019-12-16 20:51
maize老師 解答
2019-12-16 20:53
安 追問
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