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-糖尛果-
于2019-12-16 14:58 發布 ??2845次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-16 14:59
1、借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款2.借:以前年度損益調整 貸:應繳稅費 ---企業所得稅 3、另外需調整未分配利潤做 借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調整
-糖尛果- 追問
收到,還有滯納金呢
宸宸老師 解答
2019-12-16 15:00
借:營業外支出---滯納金支出 貸:銀行存款
2019-12-16 15:03
好的,明白了
2019-12-16 15:05
嗯嗯好的,祝您工作順利
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老師,您好!收到退回前兩年多交的企業所得稅,分錄應該怎么做,借銀行,貸以前年度損益
答: 你好,具體金額是多少
收到企業所得稅退稅 分錄這樣正確嗎? 以前年度損益有兩個 該選擇哪一個呢?
答: 你好,選擇第二個!以前年度損益科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,請問公司收到退回去年多交的企業所得稅怎么做分錄?是不是要用到“以前年度損益科目”?謝謝
答: 你好,是的,要通過以前年度損益科目會計科目
老師您好,現在補繳以前年度的企業所得稅1000元,滯納金200元,怎么做分錄?
討論
老師,你好,收到退回以前年度的企業所得稅怎么做分錄?
老師,補交以前年度的企業所得稅,怎么做分錄呢?
老師,您好! 請問21年有十多萬的利潤,彌補以前年度后是虧損,今年12月的企業所得稅需要做分錄嗎?如何做?謝謝!
請問老師以前年度調低成本,補繳企業所得稅,以及滯納金和罰款怎么做分錄
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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-糖尛果- 追問
2019-12-16 14:59
宸宸老師 解答
2019-12-16 15:00
-糖尛果- 追問
2019-12-16 15:03
宸宸老師 解答
2019-12-16 15:05