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垂楊
于2019-12-13 16:46 發(fā)布 ??2139次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-13 16:47
您好,那您的銀行存款余額從繳納當月開始能對上嗎
垂楊 追問
2019-12-13 16:48
對不上啊,不光是因為這個,銀行有好多未達賬項
2019-12-13 16:49
就是因為發(fā)現(xiàn)銀行對不上,找原因
宸宸老師 解答
您好,那您先把有單據(jù)的做掉的【在確保這筆賬確實沒做過】,可以反結(jié)賬的
找出來的,其中有一筆這個去年的增值稅繳費單為入賬
未
2019-12-13 16:50
您好,那您就反結(jié)賬做一下吧
我做到2019年怎么做呢
2019-12-13 16:51
您好,您這個可以自己考慮的,摘要里務(wù)必寫清楚
因為會計已經(jīng)把憑證做到了2019年,我想看看會計做得對不對
2019-12-13 16:52
您好,這樣做按理說是不對的,除非您之前每個月都做了未達賬項的余額調(diào)節(jié)表
2019-12-13 16:54
我想問,要想2019年做會計分錄,要,借什么,貸什么呢
2019-12-13 16:56
您好,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ,貸:銀行存款
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宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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2019-12-13 16:48
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2019-12-13 16:49
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