
老師你好,我們單位所得稅是核定征收的,賬上預(yù)收賬款跟其他應(yīng)收款金額比較大,年底了需要做調(diào)整嗎?
答: 你好 是具體掛的什么款項(xiàng) 這些都是稅局喜歡查賬的科目 。最好是看什么情況
老師你好:我想咨詢一下,我是核定征收企業(yè),應(yīng)收賬款到公司的賬后,老板全部從銀行劃賬到自己的銀行卡,我做憑證的時(shí)候,全部做他的其他應(yīng)收款,他也沒(méi)有費(fèi)用成沖向的,所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款的余額特別大,所以請(qǐng)教老師,年末了怎樣對(duì)其他應(yīng)收款做賬戶處理
答: 同學(xué)你好 該收的收該付的付 老板欠的要收回
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來(lái)科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開(kāi)了代賬會(huì)計(jì)沒(méi)處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒(méi)發(fā)票的,這些往來(lái)要怎么處理掉?
答: 你好,銷(xiāo)售方能聯(lián)系上吧,問(wèn)對(duì)方要發(fā)票復(fù)印件做賬


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2019-12-13 16:32
meizi老師 解答
2019-12-13 16:37
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