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做最好的me
于2019-12-13 15:55 發布 ??644次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-12-13 15:55
借,管理費用等貸,應付職工薪酬
做最好的me 追問
2019-12-13 16:04
如何掛欠款人員的往來,公司以后才發
陳詩晗老師 解答
2019-12-13 16:08
你就是應付職工薪酬分開核算,支付時借,應付職工薪酬貸,銀行存款
2019-12-13 16:34
比如欠張三500元,李四400元,欠工資如何掛往來
2019-12-13 16:46
借,管理費用貸,應付職工薪酬~章三應付職工薪酬~計四
2019-12-13 16:52
還想請假老師問題,我公司是一般納稅人,能給對方開普通發票嗎
2019-12-13 17:00
可以的,這個不影響
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計提工資會計分錄
答: 借:管理費用、銷售費用-工資等,貸:應付職工薪酬-工資
老師您好!計提工資的時候怎么做會計分錄,謝謝!
答: 你好 借成本費用 貸應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提工資的會計分錄是什么呢?老師
答: 你好!購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款 抵減時: 借:應交稅費——增值稅 貸:管理費用
計提工資的會計分錄怎么做?
討論
發現之前7、8、9月份的賬是計提工資,沒有做支付工資會計分錄,12月份要做調賬。如何調賬?
計提工資會計分錄該怎么做?
計提工資會計分錄怎么做?
老師,計提工資會計分錄是這樣寫么
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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2019-12-13 16:04
陳詩晗老師 解答
2019-12-13 16:08
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陳詩晗老師 解答
2019-12-13 17:00