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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-13 15:49

你好,就是一定期間實際繳納的增值稅金額

鄒老師 解答

2019-12-13 15:49

比如2019年已交增值稅就是1-12月份每個月繳納的增值稅合計金額

菇涼 追問

2019-12-13 15:54

那老師,假如上月的留底是1000.防偽稅控抵減額是480,本月進項是500,銷項是100,印花稅是2,應交稅金總額的本月數是不是等于100-500+2=-398,是這樣計算的嗎

鄒老師 解答

2019-12-13 15:56

你好,你是需要計算第18行的數據嗎?

菇涼 追問

2019-12-13 15:57

是的

鄒老師 解答

2019-12-13 16:00

你好,印花稅不通過應交稅費核算
根據你提供信息,應交稅費期末余額=100-500-480-1000

菇涼 追問

2019-12-13 16:02

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-13 16:05

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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