請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

人力資源公司,核定了差額征稅,所得稅計算是按開票金額計算,還是按減掉差額部分余額計算銷售額?
答: 你好,所得稅收入按照全額計算
所得稅匯算清繳 差額征收納稅人銷售額的確定。是差額前得銷售額還是差額后的銷售額? 1.如果是差額前得銷售額,那么福利費,業(yè)務招待費等的稅收限額是按差額前的計算? 2.同理,如果是差額后的銷售額,是按差額后的計算?
答: 你好,所得稅匯算清繳 差額征收納稅人銷售額是差額前的銷售額,扣除的部分是做企業(yè)成本 比如收入額100萬,成本50萬,差額50,按差額50萬交增值稅,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是人力資源公司勞務派遣,實行差額繳納增值稅,核定稅率征收所得稅。 問題:在繳納所得稅時銷售額怎么界定?所得額是增值稅的開票金額和未開票金額?還是收取的中間的差額做收入的部分
答: 輸入就是你收到的款,不減你支出去的初1+5%。


610801988 追問
2019-12-13 08:22
小惑老師 解答
2019-12-13 08:39