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喜悅的鮮花
于2019-12-12 14:56 發(fā)布 ??1033次瀏覽
青椒老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-12 15:08
你好實際發(fā)生壞賬時,核銷,這個時候是壞賬減少了,借:壞賬準備 貸:應收賬款已確認為壞帳應收賬款重新收回的分錄就應該是 借:應收帳款,貸:壞帳準備
喜悅的鮮花 追問
2019-12-12 15:14
就是這個不懂,應收帳款收回來了表借,同樣壞帳準備不是變少了怎么會在貸方呢。
青椒老師 解答
2019-12-12 15:41
你好,壞賬核銷時候是才是壞賬減少了,所以核銷的時候才記到借方了轉回的時候反向記,記到貸方了
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老師你好,我們公司先出庫設備給客戶安裝,安裝好后記應收賬款,付款的是另一家公司,不是給安裝設備的客戶。然后等那家公司回款后,我們借銀行存款,貸應收賬款。這樣情況下,出庫時候怎么寫分錄
答: 你好,學員, 出庫計入 借發(fā)出商品 貸庫存商品
請問,收到錢,分錄是,借銀行存款,貸應收賬款(-15000)應收賬款怎么是負數?
答: 你好,相當于借銀行存款貸預收賬款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在u8上一年做多了一筆分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款,想請問一下今年要怎么做回來
答: 借應收賬款貸銀行存款。
:變壓器總價款55萬,公司付款5萬到電力公司,實際上是代甲公司付的,后續(xù)的款也會由我公司付,但是這個錢還是要收回來的,第一次分錄是借:工程施工5萬,貸銀行存款5萬,可是體現不出來應收甲公司的款,如果借應收賬款甲公司,貸銀行存款,又不能體現還要付電力公司多少錢
討論
在9月份的時候收到一筆984元的消費掛賬款,是大慶集團-顧成明個人的,但是我當時弄錯了,弄成了大清集團的,分錄是這樣的借:銀行存款 貸:應收賬款-大慶集團。但是2018年的賬我已經結賬了,像這種情況,在2019年應該怎么做一筆分錄去修改啊
無票收入入賬分錄,如果直接借銀行存款帶應收賬款的話。那應收賬款不就是負數了嗎
您好老師,請問上個月收入一筆款一入賬,借是銀行存款,貸是應收賬款,本月退回款項,沖賬分錄怎么做?
比如租金需交10000,收到客戶訂金2000,是借銀行存款2000。貸應收賬款2000。然后客戶補齊余款8000分錄咋寫
青椒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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喜悅的鮮花 追問
2019-12-12 15:14
青椒老師 解答
2019-12-12 15:41