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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-12 12:33

您好
比如開具發票的時候寫分錄
借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
把預收賬款調整到應收賬款
借:應收賬款
貸:預收賬款

小白 追問

2019-12-12 13:44

那開了發票,為什么還要先記入預收賬款呢

bamboo老師 解答

2019-12-12 13:47

前面預收的金額比發票金額小 開具發票的時候全部計入到預收了

小白 追問

2019-12-12 13:51

最后就是把預收賬款的余額調到了應收賬款對嗎

bamboo老師 解答

2019-12-12 13:53

對的 最后就是把預收賬款的余額調到了應收賬款

小白 追問

2019-12-12 13:53

明白了,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-12 13:53

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
是的
2016-04-27 10:23:03
你好,對的是的是這么理解。
2021-11-10 10:23:06
你好,應收賬款和預收賬款都是核算主營業務應收款項的,區別在于業務方式不同,如果一類業務基本都是先收錢,再干活的,我們一般用預收賬款這個科目,反之我們采用應收賬款這個科目。也有的企業不設置預收賬款這個科目,收到預收款就記在應收賬款貸方,這樣更便于核算,不然我們可能對一家單位記得有預收賬款又有應收賬款,會比較亂。如果我們沒有使用預收賬款科目,在編制報表時,應收賬款明細中,可能應收一些單位期末是貸方余額,我們在編制報表時,就需要將這些貸方余額調整至預收賬款,這種情形是調表不調賬。
2020-07-09 15:16:19
您好,是的,應收賬款借方為負數 就相當于在應收賬款貸方,也相當于預收賬款貸方
2020-06-19 12:25:25
借預收貸應收嗎?那這個是100這個,要不咋平,需要借貸方一致
2020-06-04 07:11:18
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