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想飛的魚
于2019-12-12 10:47 發布 ??695次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-12 10:50
問下數據,允許你填寫在前期認證相符,本期申報抵扣吧。
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公司上一個會計從7月開始填寫增值稅報表表二時 把本月申請認證抵扣的進項稅填寫在了:本期認證相符且本期未申報抵扣一欄里 這個月交接給我 我填寫報表發現前期進項都不能用 造成這個月我們要多交稅 想問下這種情況怎么向稅務申請解決?
答: 問下數據,允許你填寫在前期認證相符,本期申報抵扣吧。
這個月申報進項估計少了,要多交稅,有什么辦法嗎?
答: 你好,一般納稅人應交稅費=銷項-進項,沒辦法的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
填報增值稅一般納稅人申報表時,少填進項,多交了增值稅,怎么辦
答: 你好,如果已經扣款,是進項就不能再抵扣了
如果當月進項不夠導致交了增值稅和附加稅的,后期進項多了是否能申請退稅?納稅月報申報完之后必須馬上交稅嗎?
討論
老師,之前申請增值稅分批交稅,后期進項稅多,可以辦理留底進項補欠增值稅嗎?
請問老師:小規模填報增值稅多交2% 現在申請退稅,從電子稅務局那個模塊進入申請退稅?
商貿型企業,執行增值稅申報免抵退的進項稅是先抵銷項稅,剩下的進項稅若有出口就能申請退稅申請是嗎?
老師我增值稅多交了,然后申請退稅太麻煩,我可以放棄這個退稅嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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