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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-12 10:35

借:應付賬款-暫估  貸:應付賬款-供應商

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:36

不用沖回嗎?

文文老師 解答

2019-12-12 10:37

可以紅沖,再重新做分錄
若金額一樣,也可以直接用我寫的調整分錄

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:38

相差1分錢

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:39

那沖紅和從新按發票入賬要分開寫憑證還是填寫在一張?

文文老師 解答

2019-12-12 10:39

借:原材料 0.01 借:應付賬款-暫估  貸:應付賬款-供應商

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:41

如果是比發票的多了一分怎么辦呢?負數?

文文老師 解答

2019-12-12 10:44

比發票的多了一分,原材料可以用負數0.01

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:49

那是不是還要沖成本?

文文老師 解答

2019-12-12 10:50

如果已經出售了,可直接做分錄 借:主營業務成本  -0.01 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:51

意思就是分攤在后面的生產里面了是嗎

文文老師 解答

2019-12-12 10:52

是的,分攤結轉在成本中了。

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:53

如果是第一筆原材料沖紅了在按發票入賬這種要怎么結轉成本呢

文文老師 解答

2019-12-12 10:54

這種的,借:原材料 -0.01 借:主營業務成本 -0.01

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-12 10:57

老師不是很理解,不用做沖紅結轉成本么?

文文老師 解答

2019-12-12 11:00

不用了,直接做調整分錄,是一樣的效果
當然也可以沖紅,再重新做

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相關問題討論
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
收到發票的時候,借原材料 負數 貸:應付賬款,負數 然后再按發票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
您好,沒有發票的 借:原材料(不含稅價) 貸:應付賬款-暫估 收到發票后沖暫估
2020-06-03 20:22:25
你了 是的 分錄 正確的
2020-05-20 08:40:05
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