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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-11 15:53

借:預付賬款 貸;銀行存款

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 15:56

那么庫存商品怎么處理

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:01

如果收到了商品 那么暫估入賬  借:庫存商品-暫估  貸:銀行存款

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:03

上月底付款這月初收到貨,暫估入庫,現在已經用了這批材料了,應該怎么做分錄呢,發票應該暫時收不到

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:07

已經使用 就結轉計入到生產成本里面

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:10

那還用暫估入庫嗎

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:19

先暫估入庫借庫存商品貸預付賬款,用掉時候借主營業務成本貸庫存商品,

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:21

是的 你的理解正確

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:22

老師我每次領用材料的時候都是做借主營業務成本貸庫存商品,那開票后結轉成本分錄怎么做

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:26

開票后 不需要做分錄了 發票附在原憑證后面

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:27

不用結轉成本了嗎

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:28

你的成本不是已經結轉過了嗎

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:31

哦哦,我每次領用材料都這么做,所以之后就不用再結轉成本了對嗎老師,在開票后吧領用過的材料明細單和發票一起放在憑證后面是不是就可以了

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:37

是的 你的理解正確

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:44

那老師,我還沒有確認收入,就總是這樣結轉成本可以嗎?

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:45

領用材料了  計入生產成本或者庫存商品里面   如果沒確認收入 不需要結轉成本

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:48

我之前都是這么做的,是不是需要調整一下?我領用的材料應該怎么做收入呢?

軼塵老師 解答

2019-12-11 16:48

收入在產品銷售的時候做啊  領用材料是為了生產產品

晚秋、冬至 追問

2019-12-11 16:49

老師,我們的產品是需要安裝的,每次領材料之后去安裝,那我該怎么做呢?每次領用材料的時候

軼塵老師 解答

2019-12-11 17:18

安裝的支出直接計入營業成本

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相關問題討論
借庫存商品貸應付賬款暫估款 ,付款做借應付賬款供應商 貸銀行
2020-04-09 15:30:59
借:預付賬款 貸;銀行存款
2019-12-11 15:53:33
你先通過借預付賬款 貸銀行,等發票來了,借費用 貸預付賬款
2018-09-26 14:41:59
全額確認固定資產,只是分期支付貨款而已。借 固定資產 貸 應付賬款 總額
2015-11-23 16:26:49
你好,你可以先借預付賬款貸,銀行存款。 然后借固定資產暫估,貸應付賬款。
2023-07-05 10:41:02
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