開具電子普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱為金屬扣,單位為批,單價(jià) 問
開具電子普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱為金屬扣,單位為批,單價(jià)和金額都為10000,可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈送給其他人,一般納稅人, 問
借:營業(yè)外支出 / 銷售費(fèi)用(看贈送用途,如業(yè)務(wù)推廣用 “銷售費(fèi)用” ) 472.48 貸:庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 51.48 增值稅申報(bào) 1. 填列《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄(一般計(jì)稅方法 ), “銷售額” 填 572 元,“銷項(xiàng)稅額” 填 51.48 元 。 2. 關(guān)聯(lián)主表 主表 “按適用稅率計(jì)稅銷售額”“銷項(xiàng)稅額” 會自動抓取附列資料(一)數(shù)據(jù),核對一致即可。 關(guān)鍵提醒 若贈送用于業(yè)務(wù)宣傳(如推廣產(chǎn)品 ),“營業(yè)外支出” 可替換為 “銷售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”; 企業(yè)所得稅匯算時(shí),需在《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》填列,按售價(jià)調(diào)增收入,按進(jìn)價(jià)調(diào)增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商年報(bào)時(shí)股東出 問
同學(xué),你好 新股東有出資嗎?? 答
老師,請問下 生育津貼分錄 怎么做,借:銀行存款 貸: 問
你好嗯對,就是這樣子做。 請假是不扣除社保費(fèi)用的。 答
老師,你好,我們企業(yè)由于員工走了工傷險(xiǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在申 問
上午好親,是的,走了保險(xiǎn)就是這樣,工傷險(xiǎn)上漲 答

老師,我們公司前面一月份用友系統(tǒng)里憑證做錯了,現(xiàn)在修改就是在12月憑證里做紅字就可以了是吧
答: 您好,是的,做紅沖,然后正確的做一筆,希望能夠幫助到您,謝謝
當(dāng)發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前的“某一張記賬憑證”做錯了的時(shí)候,是不是一般不要反結(jié)賬到當(dāng)初那個(gè)月份去修改“當(dāng)初的那張憑證”,而是要在現(xiàn)今這個(gè)月份的賬里面做一張“紅沖記賬憑證”就好?因?yàn)槲医裉旌鋈话l(fā)現(xiàn)18年11月份的某一筆分錄做錯了,那我是不是不要去反結(jié)賬了,不要去修改之前做的帳了,之前做錯了就做錯了,不要去改,而是要在現(xiàn)今19年2月的帳里面做一筆紅沖的分錄??
答: 去修改那張憑證太麻煩了。要反結(jié)賬好幾個(gè)月的。就在2月份做沖紅,如果涉及到損益的,通過以前年度損益調(diào)整來核算。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月份這張憑證里面有兩筆憑證,后面一筆錯了,借貸放都寫成同一個(gè)科目了,請問一下在9月修改,沖紅字憑證只做后面一筆憑證可以不,或者這個(gè)一借一貸這種憑證不用沖紅字憑證,直接錄入一筆正確的攤銷憑證可以不呢
答: 你后面那筆正確應(yīng)該是怎么做


大耳朵涂涂 追問
2019-12-11 13:08
周曉曉老師 解答
2019-12-11 13:10