
收到的抵扣聯(lián)先認(rèn)證了,發(fā)票聯(lián)沒入賬 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?這樣合規(guī)么?
答: 需要先入賬,借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸xx
2月份開給客戶發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票聯(lián)與抵扣聯(lián)退回來了,開具紅字后再開新發(fā)票給他,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 一正一負(fù)就可以了! 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后再做一筆正數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)合在一起做分錄吧
答: 發(fā)票聯(lián)放在憑證后面,抵扣聯(lián)是每個(gè)月的抵扣聯(lián)裝訂保存的
購買材料的增值稅票、抵扣聯(lián)當(dāng)月未抵扣、發(fā)票聯(lián)當(dāng)月做賬、可以嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
開具來的增值稅專用發(fā)票的住宿費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?附發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)怎么辦?
單位是一般納稅人記賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)分開記不抵扣聯(lián)已認(rèn)證要怎么記會(huì)計(jì)分錄;


? zby 追問
2019-12-10 15:35
maize老師 解答
2019-12-10 15:36
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2019-12-10 15:36
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2019-12-10 15:37
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2019-12-10 15:38
maize老師 解答
2019-12-10 15:42